根据《胜利油气管道控股有限公司内部审计管理办法》、《2024年度内部审计计划》的要求,2024年12月18日-31日经营管理部按照内审计划安排组织相关人员对胜利油气管道控股有限公司及其境外附属公司、山东胜利钢管有限公司、上海胜管新能源科技有限公司、浙江胜管实业有限公司进行了2024年下半年内部审计。
本次审计目的是检查财务管理方面是否存在漏洞,各关键控制点在实际工作中是否得到有效执行,风险管理及内部监控系统是否有效并可控;不断完善内部控制制度、降低经营成本、提高工作效率,保证工作质量,保证政策和制度得到有效的贯彻和执行;及时堵塞漏洞,防止舞弊,改善经营管理,提高经济效益。
审计小组成员独立于被审计单位,审计时间充足,确保了内部审计的独立性和完整性,审核同时审计组对2024年上半年内部审计发现问题的整改进行了验证。在领导的统筹安排和各单位的积极配合下,顺利完成了此次内部审计工作。对审计组提出的问题和建议,经营管理部后续将继续跟踪验证。